Постановление № 735 от 30.04.2015г.
Постановление № 735 от 30.04.2015г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Шуя
Ивановской области
от 30.04.2015 № 735
г. Шуя
Об утверждении Порядка направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрацией городского округа Шуя
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в городском округе Шуя, утвержденного решением городской Думы городского округа Шуя от 27.10.2010г. № 133 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе Шуя», постановлением Администрации городского округа Шуя от 25.11.2014г. № 2033 « Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств бюджета городского округа Шуя, главными администраторами доходов бюджета городского округа Шуя, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Шуя внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Администрация городского округа Шуя постановляет:
1. Утвердить Порядок направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрацией городского округа Шуя (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Шуя по вопросам безопасности, правопорядка и контроля .
Глава Администрации
городского округа Шуя Н.В. Корягина
Приложение к постановлению
Администрации городского округа Шуя
от 30.04.2015 № 735
ПОРЯДОК
направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрацией городского округа Шуя
I. Общие положения
1. Настоящий порядок направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрацией городского округа Шуя (далее – Порядок) устанавливает правила направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрации городского округа Шуя.
II. Направление акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита.
1. Акт аудиторской проверки, согласно приложению 1 к Порядку, составляется и подписывается непосредственно по завершении проверочных мероприятий начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Шуя и направляется руководителю объекта аудита либо представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта.
3. Рассмотрение объектом аудита акта аудиторской проверки осуществляется в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления акта аудиторской проверки.
4. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.
5. В случае поступления от объекта аудита письменных возражений руководитель аудиторской группы в течение 7 рабочих дней со дня их поступления готовит заключение на представленные возражения, которое направляется объекту аудита.
6. Письменные возражения объекта аудита и заключение на представленные возражения прилагаются к акту аудиторской проверки.
III. Составление и представление годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
1. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее - отчетность) составляется согласно приложению 2 к Порядку на основе обобщения и анализа результатов внутреннего финансового аудита.
2. Администрацией отчетность составляется на основании собственных данных и с учетом данных отчетности, представленной подведомственными учреждениями, и представляется в срок до 1 марта очередного года, следующего за отчетным.
Приложение 1 к Порядку
АКТ
аудиторской проверки
(вид аудиторской проверки)
проведенной в
(наименование объекта аудита)
аудиторской группой в составе
(должность, фамилия, инициалы руководителя
и участников аудиторской группы)
“ |
|
” |
|
20 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
(населенный пункт) |
Основание для проведения аудиторской проверки:
Тема аудиторской проверки:
(указывается из программы аудиторской проверки)
Проверяемый период деятельности:
(указывается из программы аудиторской проверки)
Предмет аудиторской проверки:
(указываются из программы аудиторской проверки проверяемые бюджетные процедуры)
Срок проверки: с |
“ |
|
” |
|
20 |
|
г. |
по “ |
|
” |
|
20 |
|
г. |
Краткая информация об объекте аудита:
Результаты аудиторской проверки по каждому вопросу программы аудиторской проверки: по вопросу 1.
по вопросу 2.
(излагаются результаты аудиторской проверки по каждому вопросу)
Заключение:
(обобщенная информация о выявленных в ходе аудиторской проверки нарушениях и недостатках, выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности, выводы о соответствии порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации)
Приложение: 1.
2.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Шуя: __________________ _________________
Приложение 2 к Порядку
ОТЧЕТ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
за ____________________ 20_______год
№ п/п |
Наименование отчетного показателя |
Всего |
1 |
Количество проведенных проверок, всего: |
|
По плану внутреннего финансового аудита |
| |
внеплановых |
| |
2 |
Количество объектов, охваченных проверками, всего: |
|
В том числе (указывается перечень объектов) |
| |
3 |
Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия), всего: |
|
Проведенных по плану внутреннего финансового аудита |
| |
внеплановых |
| |
4 |
Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего: |
|
Количество финансовых нарушений |
| |
Количество финансовых нарушений (несоответствий) |
| |
5 |
Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей): |
|
В ходе плановых проверок (рублей) |
| |
В ходе внеплановых проверок (рублей) |
| |
6 |
Меры, принятые к устранению нарушений (несоответствий) – количество корректирующих действий (мероприятий) |
|
7 |
Количество устраненных нарушений, всего: |
|
Количество устраненных финансовых нарушений |
| |
Количество устраненных нефинансовых нарушений(несоответствий) |
| |
8 |
Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей) |
|
9 |
Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности |
|
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Шуя: __________________ _________________
подпись расшифровка